Arquivo de fevereiro 2021
Exportação de xml / Pdf Notas fiscais
Modulo: Vendas 1º passo – criar uma pasta no computador para salvar os arquivos Faturamento > exportação em lote selecione o periodo e a serie eletrônica. Observação: caso existam notas de produtos, serviços, cupom eletronico devem ser efetuados as exportações separadas 1 de cada vez desmarque a opção somente notas exportadas para que mostre todas…
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Acessar nova versão de documentação Categorias do Produto: Endpoint: GET {Servidor:Porta}/sax/categoria Parâmetros do cabeçalho/header: token: String; Obrigatório id: Integer; Não Obrigatório ativo: Boolean; Não Obrigatório no_site: Boolean; Não Obrigatório data_cadastro: String; Não Obrigatório data_ultima_alteração: String; Não Obrigatório Endpoint: POST {Servidor:Porta}/sax/categoria Parâmetros do cabeçalho/header: token: String; Obrigatório Conteúdo JSON do Corpo da Requisição: descricao: String; Obrigatório…
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Modulo: Compras Custos e preços > novo reajuste de preços selecione a tabela de preços em importar por: marque qual será o codigo no sistema que foi informado na planilha em excel e clique para importar a planilha no icome de interrogação clique para verificar a informação que será ajustado Ao clicar no campo do…
Leia MaisImportação de contas a pagar via Excel
Modulo Financeiro primeiro deve se preencher os dados na planilha do excel conforme modelo em anexo. clique abaixo para fazer o download importação contas a pagar Ao clicar em cada campo é mostrado a informação a ser digitada Financeiro > Utilitarios > importar contas a pagar clique na pasta amarela para localizar e altere…
Leia MaisDevolução de vendas
Compra estoque > faturamento > nova entrada selecione a transação de compra e em seguida ira informar para localizar a nota fiscal verifique a data e o tipo de transação localize a nota fiscal pelo nome ou numero e de 2 cliques para adicionar caso deseje devolver todos os itens clique em sim se for…
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Modulo – Compra estoque Primeiro deve sincronizar o periodo desejado para gerar o arquivo para isto entre no menu Sped > sincronizar selecione o periodo e empresa e clique em sincronizar para gerar o sped entre em Sped > gerar sped fiscal > novo selecione a empresa e verifque se esta preenchido os dados do…
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