Rejeições
Rejeição 960 – Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis – Como Resolver?
1º Passo: Acesse o módulo Vendas, em seguida Faturamento e abra o Gerenciador de Faturamentos. 2º Passo: Ao abrir a tela do gerenciador de faturamento, clique na barra de pesquisa e procure pela nota fiscal que está apresentando a rejeição. Ao encontrar a nota, clique sobre ela e vá até a aba produtos. 3º…
Leia MaisRejeição 656: Consumo Indevido – Como resolver?
Consumo indevido pode ser causado por dois motivos: 1 – Certifical digital configurado para empresa incorreta 2 – Certificado vencido. Para configuração/atualização de certificado digital. Acesse: Configuração/Atualização de Certificado Digital – Como Realizar?
Leia MaisRejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal – Como resolver?
Ao transmitir uma nota fiscal e o sistema apresentar o erro/rejeição 930, é devido que o produto precisa de benefício fiscal para utilizar o CST inserido. Para inserir o benefício fiscal siga o passo a passo a baixo: Passo 1: A primeira coisa a se fazer é ter o código de benefício fiscal, para isso…
Leia MaisRejeição 667: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada – Como Resolver?
Ao tentar transmitir um Manifesto do Destinatário (MDF-e), o sistema apresentou o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Manifesto(s) não confirmado(s): 43->667-Rejeição: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada ————————— OK Este problema será necessário acessar o banco de dados da…
Leia MaisRejeição 769: Obrigatório o preenchimento da Quantidade tributada retida anteriormente – Como Resolver?
Verificar se o erro é causado pelo CST 061 do ICMS. Neste caso é necessário informar a alíquota no campo monofásicos, conforme imagem abaixo:
Leia MaisRejeição 897: Código numérico em formato inválido – Como resolver?
A rejeição 897 é apresentada no momento de transmissão de notas fiscais, este erro ocorre devido ao número de registro da nota no banco de dados ser igual ao número de emissão da nota. Essa rejeição pode ser corrigida de duas formas, excluindo a nota e lançando novamente ou via banco de dados. Para correção…
Leia MaisRejeição 521: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS – Como resolver?
A rejeição 521 é ocasionada pelo fato de que você está tentando emitir uma nota com o indicador de presença do comprador como “Operação Presencial” para um cliente de outro estado onde o mesmo é contribuinte no estado de origem dele. Neste caso a nota não pode ser transmitida como “Operação Presencial” é necessário alterar…
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